来源:县委巡察办浏览:432次发布时间:2025-09-08
根据县委统一部署,2024年9月3日至10月12日,县委第五巡察组对四川新南城乡建设集团有限公司党总支进行了联动巡察。2025年1月7日,县委第五巡察组向四川新南城乡建设集团有限公司党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察集中整改进展情况予以公布。
1.党的政治建设弱化,落实党的全面领导不到位。
整改情况:一是按要求将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项写入章程,党建入章全覆盖,党总支及下属党支部全部完成换届。二是已按照“一企一策”方案健全了集团本部及二级企业法人治理结构,“三重一大”事项均在党总支会上前置研究,党组织把方向、管大局作用得到充分发挥。
2.执行“三重一大”制度不严,议事决策不规范。
整改情况:一是《“三重一大”决策制度(试行)》已完成意见收集并报会议审定。二是已对子企业(试点企业除外)采取集中管理模式进行财务管理。同时采取送出和内部集中的方式对全体财务人员进行了业务提升培训。
3.落实国有资产保值增值责任不力,资产闲置低效现象突出。
整改情况:一是印发了《资产管理制度》,建立了资产明细台账并实行分类管理。二是红鱼湖康养中心生活区400平方米已对外出租;秀水大街资产整体业态规划方案已初步完成;红塔安置房闲置门市已对外出租15个。
4.推动企业健康发展缺乏有力措施,盈利能力不足。
整改情况:一是结合集团主责主业及实际情况完成企业中长期发展规划。二是停车场二期、光雾山大道改造项目、红塔新区排水防涝能力改造项目正全力推进。三是城投公司已完成红塔大厦租金评估工作,同时将路边停车、充电桩、物业管理等业务剥离到城市运营公司。四是按照“一企一策”方案要求,城投公司仅保留良沐、乡镇城投两家全资子公司,良沐公司已完成建筑资质回迁。五是召开专题会议对整合工作进行研究,委派一名管理人员负责长赤城投公司日常经营管理;正直城投公司清江郦景项目已达到入住条件;交投公司适时吸收合并飞鹏酒店公司。
5.落实国企改革任务迟缓,影响重点工作推进。
整改情况:一是城乡建设集团人员分流工作、干部竞聘工作已全面完成,竞聘上岗率达到100%。二是全面完成2024年全年招商引资任务。三是试点企业推动市场化和实体化试点改革工作正有序推进,远宏公司已按程序提交公路养护资质(四个专业)申报材料,城市运营公司新能源汽车租赁业务已全面开展,南江县农村现代物流体系建设项目已完成公开招投标。
6.落实意识形态工作责任制不到位,思想教育引导存在薄弱环节。
整改情况:严格落实意识形态工作责任制,严格落实“第一议题”制度,并形成了贯彻落实意见。
7.落实管党治党政治责任不力,履行“两个责任”有差距。
整改情况:一是印发24项内控制度,规范了工程管理、财务管理、投资管理、资产管理、人事管理等各方面运行程序。二是用近年来发布的违纪案例进行警示教育,引导全体干部职工筑牢廉洁自律防线。
8.筑牢金融风险防线有差距,债务压力大。
整改情况:印发《融资管理办法》《对外担保管理办法》《2025年融资计划》,进一步规范了企业融资、对外担保行为。
9.执行财经纪律不严,财务管理不规范。
整改情况:一是印发《财务管理制度》并将财务进行集中管理。二是多次组织财务人员对《新会计法》《财务管理制度》等进行专题培训,进一步提升财务人员整体业务能力。
10.落实项目监管责任有差距,项目建设问题突出。
整改情况:一是制定《工程建设前期管理制度》规范了项目实施。二是停车场二期项目已开工建设,天然气管网及储气设施改造项目(巴州段与门站段)已编制可行性研究报告。三是未竣工的项目正在完善相关资料,已竣工工程结算资料正在内审中。
11.履行党建主体责任不到位,党建工作存在薄弱环节。
整改情况:一是严格按照计划对所联系的党支部开展了党建工作指导。二是积极参与县国资系统与集团内部组织的党务干部专题培训。三是严格执行党内政治生活制度,党总支下属5个党支部均按程序组织召开了2024年度组织生活会。
12.执行选人用人政策有差距,人才队伍建设有待加强。
整改情况:一是印发《人力资源管理制度》进一步规范了人事管理程序。二是定期发布招聘信息,2024年下半年成功引进紧缺岗位投融资专员1名,2025年上半年已开展关键岗位人才引进工作。三是制定了《2025年度人才工作计划》并已常态化、系统化地开展各类专业技能及综合素质提升培训。四是制定了《薪酬管理制度》《全员绩效考核实施办法》。
13.攻坚破难担当作为有差距,部分历史遗留问题长期未化解。
整改情况:一是城投公司已成立工作专班,定期督办养生潭棚改、红塔新区二期市政等项目进展情况。二是集团主要负责人多次召开专题会部署项目结算送审事宜,相关工作正持续推进。三是持续推进红塔新区二期市政项目已完成结算办理的11个子项目资料整理相关工作。
14.落实巡察整改有差距,部分问题整改不到位。
整改情况:一是严格按照要求审定巡察整改方案,组织召开巡察整改专题会,对整改不到位事项再次明确了责任主体,相关问题将持续完成整改。二是《人力资源管理制度》中完善了工作交接相关条款,切实保障了公司重大事项的无缝衔接。三是集团进一步规范了借款审批流程,确保借款审批程序合法合规。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:0827-8833345;电子邮箱:774608293@qq.com。